星星啊
于2024-11-15 16:25發(fā)布314人瀏覽
累計(jì)解決166661個(gè)問題
楊楠| 官方答疑老師
已解答:166661個(gè)問題
學(xué)員你好,我是來自會(huì)計(jì)教練的答疑老師,很高興為你服務(wù),請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎?
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金牌答疑老師解答
回答
1.支付尾款的時(shí)候, 你們需要根據(jù)發(fā)票入賬 借管理費(fèi)用-設(shè)計(jì)費(fèi) 貸預(yù)付賬款 貸銀行存款
2.借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
于2024-12-25 16:00:45發(fā)布
追問建筑設(shè)計(jì)行業(yè)
于2024-12-25 16:06:05發(fā)布
追問收到設(shè)計(jì)費(fèi),沒給對(duì)方開票:借銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi), 那這樣做分錄,時(shí)間久了怎么能知道這筆是沒給對(duì)方開票的?等以后給對(duì)方補(bǔ)了發(fā)票時(shí),又該怎么做賬呢?
于2025-01-15 11:05:38發(fā)布
回答
后期開票了不需要做帳的,申報(bào)時(shí)按照減去開票的金額填寫避免重復(fù)交稅。
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