首頁 > 答疑 > 答疑詳情

去年9月記: 確認收入時分錄借:預收賬款xx,貸:主營業(yè)務收入xx,應交稅金一增值稅xx 9月底季處理減免稅分錄借:應交稅金一增值稅xx,貸:營業(yè)外收入一財政補助xx 今年8月: 已經退款,同時給對方開了電子發(fā)票紅票,全部分錄怎么寫?需要注意些什么?

知行

于2024-09-10  11:03發(fā)布208人瀏覽

獲取同類問題
溫馨提示:如果以上問題和您遇到的情況不相符,可在線咨詢老師!
免費咨詢老師

在線提問

累計解決166760個問題

×

楊楠|  官方答疑老師

已解答:166760個問題

學員你好,我是來自會計教練的答疑老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

掃一掃,快速提問

老師解答消息提醒

金牌答疑老師解答

楊楠|  官方答疑老師

注冊會計師,注冊稅務師

已解答:166760個問題

回答

跨年的發(fā)票紅沖的話 借:以前年度損益調整  應交稅費-應交增值稅 貸:預收賬款,在申報紅沖月份的增值稅時,按照正數(shù)減去紅字后的金額填寫申報,直接抵減的是當月的稅額。

知行

于2024-09-11 12:10:24發(fā)布

追問老師,小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調整這個科目

知行

于2024-09-11 12:13:46發(fā)布

追問開了紅字發(fā)票,做紅字分錄沖減之前入賬的分錄之后,還要不要做調整分錄?做的話,分錄該怎么記

楊楠 | 官方答疑老師

于2024-09-12 15:31:56發(fā)布

回答

沒有以前年度損益調整科目的話,是直接計入利潤分配-未分配利潤的,如果金額不大的話直接計入本年損益里。

知行

于2024-09-15 10:41:09發(fā)布

追問老師,這樣處理下來,應交稅費-應交增值稅的金額在借方,去年這筆收入沒達到小規(guī)模季報起征點,是沒抵扣稅款的,請問現(xiàn)在借方稅款多掛著的這筆怎么處理?

楊楠 | 官方答疑老師

于2024-09-18 17:22:16發(fā)布

回答

轉到營業(yè)外支出。

知行

于2024-09-18 19:55:59發(fā)布

追問老師,去年這筆當季已經轉營外了呢

楊楠 | 官方答疑老師

于2024-09-19 15:22:50發(fā)布

回答

沒有轉完嗎?有余額的話可以結轉完的。

知行

于2024-09-19 16:29:50發(fā)布

追問去年是結轉完了的,今年退款又產生在了借方,再轉營外相當于結轉了兩次,老師我想問一下可以這樣處理嗎

楊楠 | 官方答疑老師

于2024-09-20 14:25:38發(fā)布

回答

之前計入營業(yè)外收入,現(xiàn)在是營業(yè)外支出,相互抵消的。

知行

于2024-09-20 16:02:42發(fā)布

追問嗯嗯,謝謝老師

楊楠 | 官方答疑老師

于2024-09-24 14:09:32發(fā)布

回答

1

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師!

免費咨詢老師

微信掃碼,免費提問!

會計實務工作交流群

本群只提供會計、出納、稅務問題 請勿閑聊

微信掃描二維碼,加入會計交流群

注冊有禮

開通會員

注冊有禮

開通會員

京ICP備16061061號-1 | 北京天華在線教育科技有限公司 | 會計培訓
京公網安備11010802044865
×

綁定賬號

您的微信還未綁定賬號,請使用您的手機號綁定現(xiàn)有賬號或創(chuàng)建新賬號

微信登錄

掃碼登陸

使用微信掃一掃登錄

二維碼已失效

刷新

使用微信掃一掃登錄

登錄即表示已閱讀并接受《用戶協(xié)議》《隱私政策》

未注冊用戶掃碼即可成功注冊

登陸 注冊 忘記密碼
追問×

    最多上傳3張圖片,字數(shù) 10 - 300字

追問