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月末的工資結(jié)轉(zhuǎn)成本該怎么做會(huì)計(jì)分錄

發(fā)布時(shí)間:2021-07-29 17:30來源:會(huì)計(jì)教練

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我們學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)最經(jīng)常做的事就是寫會(huì)計(jì)分錄了,今天小編和到大家分享的就是月末的工資結(jié)轉(zhuǎn)成本該怎么做會(huì)計(jì)分錄,有一些剛剛接觸會(huì)計(jì)行業(yè)的小伙伴對(duì)這此內(nèi)容可能還不是很熟悉,在此,小編在下文為大家整理好放在下方了,不知道的小伙伴快來一起學(xué)習(xí)吧!

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月末的工資結(jié)轉(zhuǎn)成本該怎么做會(huì)計(jì)分錄

月末的工資結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做分錄

答:工人工資結(jié)轉(zhuǎn)是先發(fā)放工資,在把發(fā)放工資結(jié)轉(zhuǎn)到相關(guān)費(fèi)用中,結(jié)轉(zhuǎn)分兩步:

第一步,發(fā)放工資

借:應(yīng)付職工薪酬

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅

庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款

第二步,月底結(jié)轉(zhuǎn):

借:銷售費(fèi)用

管理費(fèi)用

制造費(fèi)用

貸:應(yīng)付職工薪酬

所謂"結(jié)轉(zhuǎn)",是會(huì)計(jì)工作中重要的具體業(yè)務(wù),通常它是把一個(gè)會(huì)計(jì)科目的發(fā)生額和余額轉(zhuǎn)移到該科目或另一個(gè)會(huì)計(jì)科目的做法,這個(gè)做法叫結(jié)轉(zhuǎn).

月末的工資結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做分錄?

結(jié)轉(zhuǎn)已支付工資會(huì)計(jì)分錄怎樣做?

列支:

借:管理費(fèi)用

貸:應(yīng)付職工薪酬

支付:

借:應(yīng)付職工薪酬

貸:銀行存款

工資列支一般在月末,屬于成本核算的范疇,體現(xiàn)了權(quán)責(zé)發(fā)生制

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