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會計分錄錯誤如何調(diào)整

發(fā)布時間:2021-07-29 17:01來源:會計教練

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會計分錄是學習會計的基礎,對于會計人員來說是其中一項必須掌握的知識,那么如果會計分錄錯誤了,該如何處理呢?如果你還不清楚,也不用太著急,小編已經(jīng)為大家整理好了有關會計分錄錯誤如何調(diào)整呢的問題解析,那么接下來就讓我們一起來進行接下來的學習吧!

會計分錄是學習會計的基礎,對于會計人員來說是其中一項必須掌握的知識,那么如果會計分錄錯誤了,該如何處理呢?如果你還不清楚,也不用太著急,小編已經(jīng)為大家整理好了有關會計分錄錯誤如何調(diào)整呢的問題解析,那么接下來就讓我們一起來進行接下來的學習吧!

會計分錄錯誤如何調(diào)整呢

會計分錄錯誤后應該怎么調(diào)整

調(diào)整會計分錄是要在原來的那張憑證后附上單據(jù)、發(fā)票、合同的,如果原來那張憑證后面已附,只是會計科目用錯了,則可以不再附附件,在摘要里注明調(diào)整哪一期哪一號憑證即可。

憑證打印出來后,在憑證上標注:附件見X年X月X日xx號憑證

可以將業(yè)務的原由寫一下,讓別人能看明白這是一筆什么樣的業(yè)務,為什么要入以前年度損益調(diào)整就可以了。

月末結(jié)轉(zhuǎn)費用的時候,需不需要附上什么單據(jù)

月末結(jié)轉(zhuǎn)費用做憑證不需要任何的原始憑證,也不需要后附任何單據(jù);月末結(jié)轉(zhuǎn)或者是期末結(jié)轉(zhuǎn),指期末結(jié)賬時將某一賬戶的余額或差額轉(zhuǎn)入另一賬戶,這里涉及兩個賬戶,前者是轉(zhuǎn)出賬戶,后者是轉(zhuǎn)入賬戶,一般而言,結(jié)轉(zhuǎn)后,轉(zhuǎn)出賬戶將沒有余額;所謂“結(jié)轉(zhuǎn)”,是會計工作中重要的具體業(yè)務,通常它是把一個會計科目的發(fā)生額和余額轉(zhuǎn)移到該科目或另一個會計科目的做法,這個做法叫結(jié)轉(zhuǎn)。

為什么要做期末結(jié)轉(zhuǎn)

1、為了結(jié)出本會計科目的余額

2、為了計算本報告期的成本

3、為了計算當期的損益和利潤的實現(xiàn)情況

4、為了保持會計工作的連續(xù)性

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