發(fā)布時(shí)間:2020-09-26 09:14來源:會(huì)計(jì)教練
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企業(yè)工作人員出差是企業(yè)日常經(jīng)營經(jīng)常發(fā)生的一件事情,工作人員出差時(shí)會(huì)進(jìn)行消費(fèi),回到公司之后財(cái)務(wù)人員進(jìn)行報(bào)銷,財(cái)務(wù)人員會(huì)做什么樣的賬務(wù)處理呢,關(guān)于差旅費(fèi)報(bào)銷會(huì)計(jì)分錄怎么寫,下面小編分享了相關(guān)內(nèi)容,快來學(xué)習(xí)吧。
1、差旅費(fèi)報(bào)銷的會(huì)計(jì)分錄:
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)收款或庫存現(xiàn)金
2、出差人員出差前預(yù)借差旅費(fèi)時(shí),此時(shí)尚未出差,費(fèi)用沒有發(fā)生:
借:其他應(yīng)收款——職工
貸:庫存現(xiàn)金
3、出差報(bào)銷時(shí),差旅費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生,差旅費(fèi)一般列入管理費(fèi)用,費(fèi)用增加記入借方:
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
差旅費(fèi)報(bào)銷流程
1、出差人員填制差旅費(fèi)報(bào)銷單--直屬上級審查 分管副院長核準(zhǔn) 財(cái)務(wù)人員審核--出納結(jié)算付款。各分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對差旅費(fèi)報(bào)銷的真實(shí)性、合理性負(fù)全面責(zé)任。
2、財(cái)務(wù)人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對報(bào)銷手續(xù)、預(yù)算額度、票據(jù)合法性、真實(shí)性、出差標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核并對此負(fù)責(zé)。
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