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本月費(fèi)用沒開發(fā)票怎么做賬處理

發(fā)布時(shí)間:2020-06-23 14:59來源:會(huì)計(jì)教練

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我們都知道會(huì)計(jì)在處理各項(xiàng)費(fèi)用是需要開發(fā)票處理的,而在一般情況下,當(dāng)月企業(yè)產(chǎn)生相應(yīng)的費(fèi)用,在沒開發(fā)票的情況下,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是可以進(jìn)行入賬處理,那么對于本月費(fèi)用沒開發(fā)票怎么做賬處理?你是否了解呢?小編在下文中作了一一解答,感興趣的小伙伴快來看看本文吧,希望對大家的財(cái)務(wù)工作有所幫助。

我們都知道會(huì)計(jì)在處理各項(xiàng)費(fèi)用是需要開發(fā)票處理的,而在一般情況下,當(dāng)月企業(yè)產(chǎn)生相應(yīng)的費(fèi)用,在沒開發(fā)票的情況下,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是可以進(jìn)行入賬處理,那么對于本月費(fèi)用沒開發(fā)票怎么做賬處理?你是否了解呢?小編在下文中作了一一解答,感興趣的小伙伴快來看看本文吧,希望對大家的財(cái)務(wù)工作有所幫助。

本月費(fèi)用發(fā)生了發(fā)票沒開來怎么做賬

這種情況,一般可以不體現(xiàn)本期收入,賬務(wù)處理過程中視同在庫未發(fā)出,即不再當(dāng)期登記或申報(bào)銷項(xiàng)稅,在發(fā)票開出的會(huì)計(jì)期間確認(rèn)收入,核算并申報(bào)增值稅;

或者,賬面不處理,仍視為庫存,而在增值稅申報(bào)時(shí),在附表一中"未開票銷售"那一欄填報(bào)相關(guān)信息,于發(fā)貨當(dāng)期申報(bào)增值稅;而正式開票時(shí),在申報(bào)表相關(guān)欄次用紅字沖,然后根據(jù)開票內(nèi)容填寫。

如要賬面及申報(bào)的同時(shí)處理,申報(bào)同上,會(huì)計(jì)處理如下:

借:應(yīng)收賬款

貸:主營業(yè)務(wù)收入/視同銷售收入

應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---銷項(xiàng)稅;

費(fèi)用增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?

企業(yè)經(jīng)營費(fèi)用支出,取得增值稅專用發(fā)票的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。

借:管理費(fèi)用(或銷售費(fèi)用)

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款等)

以上關(guān)于本月費(fèi)用沒開發(fā)票怎么做賬處理?小編就為大家介紹到這了,這種情況,一般可以不體現(xiàn)本期收入,賬務(wù)處理過程中視同在庫未發(fā)出,即不再當(dāng)期登記或申報(bào)銷項(xiàng)稅,發(fā)票到了之后再做稅務(wù)處理!如若想了解更多的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)內(nèi)容,領(lǐng)取大量的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)資料包,掃描下方二維碼添加老師微信,即可向?qū)I(yè)老師領(lǐng)取相關(guān)財(cái)務(wù)資料包,免費(fèi)試聽相關(guān)視頻課程!

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