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計提的費用收到發(fā)票未到齊怎么做分錄

發(fā)布時間:2020-06-02 10:44來源:會計教練

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本文講述的是計提的費用收到發(fā)票未到齊怎么做分錄,針對這個問題小編整理了一些相關(guān)的會計分錄,大家對此不了解的小伙伴可以參考下文,此外小編還為大家分享了錢已付未收到發(fā)票分錄怎么做的相關(guān)內(nèi)容,希望對大家有所幫助。

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計提的費用收到發(fā)票未到齊怎么做分錄?

如果增值稅專用發(fā)票當(dāng)期沒有認(rèn)證的話是沒有什么關(guān)系的,該專用發(fā)票可以有效期內(nèi)認(rèn)證的.

當(dāng)月未認(rèn)證的發(fā)票的會計分錄:

借:原材料/庫存商品

應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅---待抵扣進項稅額

貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付貨款

發(fā)票在下個月認(rèn)證了的會計分錄:

借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額

貸:應(yīng)交稅費--待抵扣進項稅額

錢已付未收到發(fā)票分錄怎么做?

先記入預(yù)付帳款或其他應(yīng)收款

借:預(yù)付帳款或其他應(yīng)收款

貸:銀行存款

待收到發(fā)票時

借:銷售費用、管理費用等

貸:預(yù)付帳款或其他應(yīng)收款

好了,以上內(nèi)容就到此結(jié)束了,關(guān)于計提的費用收到發(fā)票未到齊怎么做分錄?的內(nèi)容大家都了解了嗎?不清楚的話向答疑老師進行提問吧,如果大家想要加強實操做賬的能力,就來會計教練吧,我們這有專門的做賬培訓(xùn)課程哦,會讓大家短時間內(nèi)掌握做賬的技巧,有意向的趕快行動吧!

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