稅務票開錯了怎么辦呢,最近很多小伙伴咨詢這個問題!下面小編就來給大家做詳細的解答、了解更多相關資訊、那就快來閱讀下面的文章吧!
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1.告訴你其實這個對你公司與對方公司都未造成任何損失,只可能造成對方公司對你方產(chǎn)生不良的影響,而你單位財務人員是因為要重開發(fā)票增加了他們一點小事,所以會說你幾句.說你幾句你忍一下不就完了,吸取教訓,及時溝通避免以后出現(xiàn)同樣的事情.
2.如果這個票過了月,那么,可以在稅控系統(tǒng)下開一張與這個票相同的紅字發(fā)票,即沖銷此票,然后再開一張正確的正數(shù)發(fā)票,就好了.這樣不會影響稅金的,不會有什么不妥的.
基本公式
公式為:應納稅額=銷項稅額-進項稅額
增值稅計算公式:不含稅銷售額×(1+稅率)=含稅銷售額
不含稅銷售額×稅率=應納銷項稅額
上面就是今天的所有內(nèi)容,如果您還有什么關于稅務票開錯了怎么辦呢的問題想要咨詢的話,歡迎關注我們的客服,學習更多會計知識,添加老師微信或者掃描屏幕下方的二維碼,希望您在會計的道路上發(fā)展的越來越好。
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