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楊楠| 官方答疑老師
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學(xué)員你好,我是來自會(huì)計(jì)教練的答疑老師,很高興為你服務(wù),請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎?
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金牌答疑老師解答
回答
1. 小規(guī)模納稅人差額征稅的銷售收入應(yīng)填寫在申報(bào)表第1欄"應(yīng)征增值稅不含稅銷售額"和第4欄"本期應(yīng)納稅額減征額"。
2. 一般納稅人差額征稅不僅限于3%和5%稅率,還包括6%、9%、13%等稅率,具體適用稅率取決于行業(yè)和業(yè)務(wù)類型。
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