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楊楠| 官方答疑老師
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學(xué)員你好,我是來自會計教練的答疑老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?
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金牌答疑老師解答
回答
1. 填寫《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》
2. 在"應(yīng)征增值稅不含稅銷售額"欄填寫258000元
3. 在"稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額"欄填寫11258元
4. 系統(tǒng)會自動計算稅額(3%征收率)
5. 核對無誤后提交申報
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