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你好老師,小規(guī)模納稅人,3分月份對方公司給開進(jìn)來20萬成本票,5月份對方公司給紅沖了,業(yè)務(wù)取消了,現(xiàn)在導(dǎo)致5月份成本是負(fù)數(shù),請問賬上面怎么處理,稅務(wù)申報時,表上面怎么處理

陳麗華

于2025-06-13  07:46發(fā)布46人瀏覽

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收到紅字發(fā)票,就是根據(jù)紅字發(fā)票把之前的賬原分錄不變數(shù)字用負(fù)數(shù)表示,如果當(dāng)期沒有發(fā)生其他的費(fèi)用成本等業(yè)務(wù),只有一筆這個負(fù)數(shù),就正常入賬就行。費(fèi)用成本類科目月末沒有余額  結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中。 

申報就正常根據(jù)利潤表的本年累計(jì)數(shù)據(jù)去填寫

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