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于2025-04-30 22:24發(fā)布241人瀏覽
累計(jì)解決166496個問題
楊楠| 官方答疑老師
已解答:166496個問題
學(xué)員你好,我是來自會計(jì)教練的答疑老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?
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金牌答疑老師解答
回答
當(dāng)月應(yīng)交增值稅 = (藍(lán)字發(fā)票稅額 - 紅字發(fā)票稅額) - 進(jìn)項(xiàng)稅額
銷項(xiàng)稅額 = 藍(lán)字發(fā)票稅額 - 紅字發(fā)票稅額
進(jìn)項(xiàng)稅額 = 認(rèn)證通過的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額
計(jì)算步驟:
1. 銷項(xiàng)稅額 = 藍(lán)字發(fā)票稅額合計(jì) - 紅字發(fā)票稅額合計(jì)
2. 減去當(dāng)期認(rèn)證通過的進(jìn)項(xiàng)稅額
3. 得出當(dāng)月應(yīng)交增值稅額
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