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于2025-04-30 22:24發(fā)布297人瀏覽
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楊楠| 官方答疑老師
已解答:166919個問題
學員你好,我是來自會計教練的答疑老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?
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金牌答疑老師解答
回答
當月應交增值稅 = (藍字發(fā)票稅額 - 紅字發(fā)票稅額) - 進項稅額
銷項稅額 = 藍字發(fā)票稅額 - 紅字發(fā)票稅額
進項稅額 = 認證通過的進項發(fā)票稅額
計算步驟:
1. 銷項稅額 = 藍字發(fā)票稅額合計 - 紅字發(fā)票稅額合計
2. 減去當期認證通過的進項稅額
3. 得出當月應交增值稅額
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