首頁 > 答疑 > 答疑詳情
王夢
于2024-07-11 16:48發(fā)布294人瀏覽
累計解決166856個問題
楊楠| 官方答疑老師
已解答:166856個問題
學(xué)員你好,我是來自會計教練的答疑老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?
老師解答消息提醒
金牌答疑老師解答
注冊會計師,注冊稅務(wù)師
回答
開具建筑工程機(jī)械*攪拌運輸車。開具不動產(chǎn)租賃服務(wù)。
問老師,公司有個兼職員工,全年收入超過20萬了,在我們這兒也有兼職收入,這么算下來按20%稅率交稅挺多的。他就想問問,有沒有合理的辦法能少交點稅呀?
問公司有個兼職員工,全年收入超過20萬了,在我們這兒也有兼職收入,這么算下來按20%稅率交稅挺多的。他就想問問,有沒有合理的辦法能少交點稅呀?
問2024年是小規(guī)模納稅人,2025年升為一般納稅人,屬于2024年的費用,在2025年5月收到專票,可以在2025年勾選抵扣增值稅嗎?但是改費用24年已入賬費用,且匯算清繳是稅前扣除了,還能抵扣增值稅嗎?
問25年1月為小規(guī)模納稅人,25年2月為一般納稅人,2025年1月取得的專票可用于后期抵扣增值稅嗎?可以勾選抵扣嗎?還是發(fā)票日期為變?yōu)橐话慵{稅人后的開票日期的才能抵扣?如果費用屬于1月,但是發(fā)票在3月開具,是否可以勾選抵扣?
問個人所得稅0申報
問老師您好,我問問公轉(zhuǎn)私,幾十萬,怎么能避稅
問老師您好,我問問公轉(zhuǎn)私,可能幾十萬,怎么合理避稅,避免稅務(wù)稽查
問老師,我們公司之前有預(yù)交的稅款,當(dāng)時沒有抵減,這個月沒有開發(fā)票,申報增值稅報表的時候數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),但是附表四本期實際抵減是0,總表28欄有數(shù),我把28欄直接改成0,這樣操作可以嗎,都后期報稅抵稅會有影響嗎
微信掃碼,免費提問!
免費提問
極速解答
緊急催問
本群只提供會計、出納、稅務(wù)問題 請勿閑聊
微信掃描二維碼,加入會計交流群
注冊有禮
開通會員
iphone下載
Android下載
微信公眾號
您的微信還未綁定賬號,請使用您的手機(jī)號綁定現(xiàn)有賬號或創(chuàng)建新賬號
賬號登錄
掃碼登錄
使用微信掃一掃登錄
二維碼已失效
登錄即表示已閱讀并接受《用戶協(xié)議》和《隱私政策》
最多上傳3張圖片,字?jǐn)?shù) 10 - 300字