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王超
于2024-07-10 15:44發(fā)布320人瀏覽
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楊楠| 官方答疑老師
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學(xué)員你好,我是來自會(huì)計(jì)教練的答疑老師,很高興為你服務(wù),請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎?
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回答
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問老師,公司有個(gè)兼職員工,全年收入超過20萬了,在我們這兒也有兼職收入,這么算下來按20%稅率交稅挺多的。他就想問問,有沒有合理的辦法能少交點(diǎn)稅呀?
問公司有個(gè)兼職員工,全年收入超過20萬了,在我們這兒也有兼職收入,這么算下來按20%稅率交稅挺多的。他就想問問,有沒有合理的辦法能少交點(diǎn)稅呀?
問2024年是小規(guī)模納稅人,2025年升為一般納稅人,屬于2024年的費(fèi)用,在2025年5月收到專票,可以在2025年勾選抵扣增值稅嗎?但是改費(fèi)用24年已入賬費(fèi)用,且匯算清繳是稅前扣除了,還能抵扣增值稅嗎?
問25年1月為小規(guī)模納稅人,25年2月為一般納稅人,2025年1月取得的專票可用于后期抵扣增值稅嗎?可以勾選抵扣嗎?還是發(fā)票日期為變?yōu)橐话慵{稅人后的開票日期的才能抵扣?如果費(fèi)用屬于1月,但是發(fā)票在3月開具,是否可以勾選抵扣?
問個(gè)人所得稅0申報(bào)
問老師您好,我問問公轉(zhuǎn)私,幾十萬,怎么能避稅
問老師您好,我問問公轉(zhuǎn)私,可能幾十萬,怎么合理避稅,避免稅務(wù)稽查
問老師,我們公司之前有預(yù)交的稅款,當(dāng)時(shí)沒有抵減,這個(gè)月沒有開發(fā)票,申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),但是附表四本期實(shí)際抵減是0,總表28欄有數(shù),我把28欄直接改成0,這樣操作可以嗎,都后期報(bào)稅抵稅會(huì)有影響嗎
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