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譙國英
于2024-07-01 12:13發(fā)布115人瀏覽
累計(jì)解決166864個問題
楊楠| 官方答疑老師
已解答:166864個問題
學(xué)員你好,我是來自會計(jì)教練的答疑老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?
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更正申報(bào)的,個稅是累計(jì)計(jì)算的。需要把之前錯誤的更正。
問老師,公司有個兼職員工,全年收入超過20萬了,在我們這兒也有兼職收入,這么算下來按20%稅率交稅挺多的。他就想問問,有沒有合理的辦法能少交點(diǎn)稅呀?
問公司有個兼職員工,全年收入超過20萬了,在我們這兒也有兼職收入,這么算下來按20%稅率交稅挺多的。他就想問問,有沒有合理的辦法能少交點(diǎn)稅呀?
問2024年是小規(guī)模納稅人,2025年升為一般納稅人,屬于2024年的費(fèi)用,在2025年5月收到專票,可以在2025年勾選抵扣增值稅嗎?但是改費(fèi)用24年已入賬費(fèi)用,且匯算清繳是稅前扣除了,還能抵扣增值稅嗎?
問25年1月為小規(guī)模納稅人,25年2月為一般納稅人,2025年1月取得的專票可用于后期抵扣增值稅嗎?可以勾選抵扣嗎?還是發(fā)票日期為變?yōu)橐话慵{稅人后的開票日期的才能抵扣?如果費(fèi)用屬于1月,但是發(fā)票在3月開具,是否可以勾選抵扣?
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